百色市财政局2016年部门决算_市本级部门预决算_百色市财政局
百色市财政局2016年部门决算
日期:2017-09-25  发布人:admin  浏览量:1688
 

   

第一部分:百色市财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市财政局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:百色市财政局概况

一、主要职能

(一)贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策;拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案的实施细则并组织实施,拟订全市财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定全市各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等税收政策调整方案。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理;编制政府性基金预决算草案;管理财政票据;参与彩票市场监管,负责彩票公益金的管理。

(五)组织拟订国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度管理办法,管理市本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(七)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责市本级企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(八)负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(九)会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,执行社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法的实施细则,编制社会保障预决算草案。

(十)执行上级政府性债务管理制度和政策,拟订本级政府性债务管理制度和办法的实施细则,防范财政风险;管理市本级政府外债,指导各县(区)开展政府外债管理;开展对外财经交流工作。

(十一)负责管理全市会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行以及财政收支事项,依法查处违法行为,承办行政复议案件。

(十三)履行职责范围内安全和本部门涉及的安全生产管理职责。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)财政局机关

23个内设机构,即:办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、社会保障科、农业科、农村财政财务管理科、农业综合开发办公室、企业科、金融管理科、会计管理科、法规税政科、政府采购监督管理科、非税收入征收管理科、行政事业单位国有资产管理科、财政监督检查科、小汽车定编办公室、行政审批办公室、纪检监察室、人事科。编制数53人,实有43人。

(二)参公事业单位

设有6个参公事业单位,即:百色市财政预算绩效管理局、百色市财政稽查办公室、百色市财政预算编审管理办公室、百色市财政国库支付局、百色市财政投资评审中心、百色市财政票据管理中心。编制数50人,实有43人。

(三)事业单位

设有百色市财政信息化管理办公室、百色市财政局政策研究室、广西中华会计函授学校百色分校(干教中心)、百色市财政局机关服务中心、百色市非税收入征收管理局、百色市财政局政府债务管理办公室、百色市财政局社会保障资金管理中心。编制数37人,实有18人。

第二部分:百色市财政局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2571.37

一、一般公共服务支出

 1984

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障和就业支出

 282.40

 

 

七、农林水支出

 19.46

 

 

八、住房保障支出

 92.46

本年收入合计

2571.37

本年支出合计

 2452.95

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 244.97

年末结转与结余

 363.4

 

 

 

收入总计

2816.35

支出总计

 2816.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2571.37

2571.37

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,066.54

2,066.54

 

 

 

 

 

20106

财政事务

2,066.54

2,066.54

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

955.29

955.29

 

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

102.02

102.02

 

 

 

 

 

2010605

  财政国库业务

155.80

155.80

 

 

 

 

 

2010606

  财政监察

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2010607

  信息化建设

75.00

75.00

 

 

 

 

 

2010650

  事业运行

244.34

244.34

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

519.09

519.09

208

社会保障和就业支出

263.40

263.40

20805

行政事业单位离退休

250.21

250.21

2080501

  归口管理的行政单位离退休

250.14

250.14

2080502

  事业单位离退休

0.07

0.07

20808

抚恤

13.19

13.19

2080801

  死亡抚恤

13.19

13.19

210

医疗卫生与计划生育支出

71.01

71.01

21005

医疗保障

71.01

71.01

2100501

  行政单位医疗

20.25

20.25

2100502

  事业单位医疗

20.41

20.41

2100503

  公务员医疗补助

30.36

30.36

213

农林水支出

77.97

77.97

21301

农业

15.00

15.00

2130102

  一般行政管理事务

15.00

15.00

21303

水利

14.97

14.97

2130399

  其他水利支出

14.97

14.97

21306

农业综合开发

23.00

23.00

2130699

  其他农业综合开发支出

23.00

23.00

21307

农村综合改革

25.00

25.00

2130701

  对村级一事一议的补助

25.00

25.00

221

住房保障支出

92.46

92.46

22102

住房改革支出

92.46

92.46

2210201

  住房公积金

92.46

92.46

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 2452.95

1612.95

 840

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,984.00

1,186.08

797.93

 

 

 

20106

财政事务

1,984.00

1,186.08

797.93

 

 

 

2010601

  行政运行

955.29

955.29

0.00

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

75.72

0.00

75.72

 

 

 

2010604

  预算改革业务

60.00

0.00

60.00

 

 

 

2010605

  财政国库业务

159.54

0.00

159.54

 

 

 

2010606

  财政监察

23.19

0.00

23.19

 

 

 

2010607

  信息化建设

72.24

0.00

72.24

 

 

 

2010650

  事业运行

230.79

230.79

0.00

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

407.23

0.00

407.23

 

 

 

208

社会保障和就业支出

282.40

263.40

19.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

250.21

250.21

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

250.14

250.14

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.07

0.07

0.00

 

 

 

20808

抚恤

13.19

13.19

0.00

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

13.19

13.19

0.00

 

 

 

20811

残疾人事业

19.00

0.00

19.00

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

19.00

0.00

19.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71.01

71.01

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

71.01

71.01

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

20.25

20.25

0.00

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

20.41

20.41

0.00

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

30.36

30.36

0.00

 

 

 

213

农林水支出

19.46

0.00

19.46

 

 

 

21301

农业

1.13

0.00

1.13

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

1.13

0.00

1.13

 

 

 

21306

农业综合开发

15.33

0.00

15.33

 

 

 

2130699

  其他农业综合开发支出

15.33

0.00

15.33

 

 

 

21307

农村综合改革

3.00

0.00

3.00

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

3.00

0.00

3.00

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

3.61

0.00

3.61

 

 

 

22001

国土资源事务

3.61

0.00

3.61

 

 

 

2200199

  其他国土资源事务支出

3.61

0.00

3.61

 

 

 

221

住房保障支出

92.46

92.46

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

92.46

92.46

0.00

2210201

  住房公积金

92.46

92.46

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2571.37 

一、一般公共服务支出

18

1984 

1984

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

282.4

282.4

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

71.01 

 71.01

 

 

8

 

八、农林水支出

25

19.46

19.46

 

 

9

 

九、国土海洋气象等支出

26

3.61

 3.61

 

 

10

 

十、住房保障支出

27

92.46

 92.46

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2571.37

本年支出合计

29

2452.95

年初财政拨款结转和结余

13

244.97

年末结转和结余

30

363.4

一般公共预算财政拨款

14

244.97

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2816.35

合计

34

2816.35

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 2571.37

1626.5

944.87

201

一般公共服务支出

2,066.54

1,199.63

866.91

20106

财政事务

2,066.54

1,199.63

866.91

2010601

  行政运行

955.29

955.29

0.00

2010602

  一般行政管理事务

102.02

0.00

102.02

2010604

  预算改革业务

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

155.80

0.00

155.80

2010606

  财政监察

15.00

0.00

15.00

2010607

  信息化建设

75.00

0.00

75.00

2010650

  事业运行

244.34

244.34

0.00

2010699

  其他财政事务支出

519.09

0.00

519.09

208